• 利来w66最给利


    第二部分 2021年度部门决算表 

     

    收入支出决算总表

     

     

     

     

    公开01表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    178.03

    一、一般公共服务支出

    32

    160.58

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2

     

    二、外交支出

    33

     

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    3

     

    三、国防支出

    34

     

    四、上级补助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

    五、事业收入

    5

     

    五、教育支出

    36

     

    六、经营收入

    6

     

    六、科学技术支出

    37

     

    七、附属单位上缴收入

    7

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    38

     

    八、其他收入

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    39

    8.20

     

    9

     

    九、卫生健康支出

    40

    5.31

     

    10

     

    十、节能环保支出

    41

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    42

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    43

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    44

     

     

    14

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    7.93

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、国有资本经营预算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    53

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    二十四、债务还本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、债务付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    57

     

    本年收入合计

    27

    178.03

    本年支出合计

    58

    182.02

    使用非财政拨款结余

    28

     

    结余分配

    59

     

    年初结转和结余

    29

    3.99

    年末结转和结余

    60

     

     

    30

     

     

    61

     

    总计

    31

    182.02

    总计

    62

    182.02

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

     

     

    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    178.03

    178.03

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    156.59

    156.59

     

     

     

     

     

    20128

    民主党派及工商联事务

    156.59

    156.59

     

     

     

     

     

    2012801

    行政运行

    133.50

    133.50

     

     

     

     

     

    2012802

    一般行政管理事务

    23.09

    23.09

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    8.20

    8.20

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    8.20

    8.20

     

     

     

     

     

    2080503

    离退休人员管理机构

    0.13

    0.13

     

     

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    3.07

    3.07

     

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    5.31

    5.31

     

     

     

     

     

    21007

    计划生育事务

    0.29

    0.29

     

     

     

     

     

    2100717

    计划生育服务

    0.29

    0.29

     

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    5.03

    5.03

     

     

     

     

     

    2101101

    行政单位医疗

    5.03

    5.03

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    7.93

    7.93

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    7.93

    7.93

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    7.93

    7.93

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    182.02

    158.69

    23.33

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    160.58

    137.37

    23.21

     

     

     

    20128

    民主党派及工商联事务

    160.58

    137.37

    23.21

     

     

     

    2012801

    行政运行

    137.37

    137.37

     

     

     

     

    2012802

    一般行政管理事务

    23.21

     

    23.21

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    8.20

    8.07

    0.13

     

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    8.20

    8.07

    0.13

     

     

     

    2080503

    离退休人员管理机构

    0.13

     

    0.13

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    3.07

    3.07

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    5.31

    5.31

     

     

     

     

    21007

    计划生育事务

    0.29

    0.29

     

     

     

     

    2100717

    计划生育服务

    0.29

    0.29

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    5.03

    5.03

     

     

     

     

    2101101

    行政单位医疗

    5.03

    5.03

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    7.93

    7.93

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    7.93

    7.93

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    7.93

    7.93

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

    公开04表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    178.03

    一、一般公共服务支出

    33

    160.53

    160.53

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    34

     

     

     

     

    三、国有资本经营财政拨款

    3

     

    三、国防支出

    35

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    37

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    38

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    40

    8.20

    8.20

     

     

     

    9

     

    九、卫生健康支出

    41

    5.31

    5.31

     

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    42

     

     

     

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    43

     

     

     

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    44

     

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    45

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    47

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    49

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    50

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

    7.93

    7.93

     

     

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    52

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、国有资本经营预算支出

    53

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

     

     

     

     

     

    24

     

    二十四、债务还本支出

    56

     

     

     

     

     

    25

     

    二十五、债务付息支出

    57

     

     

     

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58

     

     

     

     

    本年收入合计

    27

    178.03

    本年支出合计

    59

    181.97

    181.97

     

     

    年初财政拨款结转和结余

    28

    3.94

    年末财政拨款结转和结余

    60

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款

    29

    3.94

     

    61

     

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款

    30

     

     

    62

     

     

     

     

    国有资本经营预算财政拨款

    31

     

     

    63

     

     

     

     

    总计

    32

    181.97

    总计

    64

    181.97

    181.97

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

    公开05表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    181.97

    158.69

    23.28

    201

    一般公共服务支出

    160.53

    137.37

    23.16

    20128

    民主党派及工商联事务

    160.53

    137.37

    23.16

    2012801

    行政运行

    137.37

    137.37

     

    2012802

    一般行政管理事务

    23.16

     

    23.16

    208

    社会保障和就业支出

    8.20

    8.07

    0.13

    20805

    行政事业单位养老支出

    8.20

    8.07

    0.13

    2080503

    离退休人员管理机构

    0.13

     

    0.13

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    5.00

    5.00

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    3.07

    3.07

     

    210

    卫生健康支出

    5.31

    5.31

     

    21007

    计划生育事务

    0.29

    0.29

     

    2100717

    计划生育服务

    0.29

    0.29

     

    21011

    行政事业单位医疗

    5.03

    5.03

     

    2101101

    行政单位医疗

    5.03

    5.03

     

    221

    住房保障支出

    7.93

    7.93

     

    22102

    住房改革支出

    7.93

    7.93

     

    2210201

    住房公积金

    7.93

    7.93

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     

     

     

     

     

     

     

    公开06表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    124.50

    302

    商品和服务支出

    15.35

    307

    债务利息及费用支出

     

    30101

    基本工资

    15.21

    30201

    办公费

    0.64

    30701

    国内债务付息

     

    30102

    津贴补贴

    14.02

    30202

    印刷费

     

    30702

    国外债务付息

     

    30103

    奖金

    62.13

    30203

    咨询费

    1.35

    310

    资本性支出

     

    30106

    伙食补助费

     

    30204

    手续费

     

    31001

    房屋建筑物购建

     

    30107

    绩效工资

     

    30205

    水费

     

    31002

    办公设备购置

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    5.00

    30206

    电费

     

    31003

    专用设备购置

     

    30109

    职业年金缴费

    3.07

    30207

    邮电费

    0.30

    31005

    基础设施建设

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    2.72

    30208

    取暖费

     

    31006

    大型修缮

     

    30111

    公务员医疗补助缴费

    2.19

    30209

    物业管理费

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    30112

    其他社会保障缴费

    0.56

    30211

    差旅费

     

    31008

    物资储备

     

    30113

    住房公积金

    7.93

    30212

    因公出国(境)费用

     

    31009

    土地补偿

     

    30114

    医疗费

     

    30213

    维修(护)费

    0.01

    31010

    安置补助

     

    30199

    其他工资福利支出

    11.67

    30214

    租赁费

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    303

    对个人和家庭的补助

    18.84

    30215

    会议费

     

    31012

    拆迁补偿

     

    30301

    离休费

     

    30216

    培训费

     

    31013

    公务用车购置

     

    30302

    退休费

    18.55

    30217

    公务接待费

     

    31019

    其他交通工具购置

     

    30303

    退职(役)费

     

    30218

    专用材料费

     

    31021

    文物和陈列品购置

     

    30304

    抚恤金

     

    30224

    被装购置费

     

    31022

    无形资产购置

     

    30305

    生活补助

     

    30225

    专用燃料费

     

    31099

    其他资本性支出

     

    30306

    救济费

     

    30226

    劳务费

    0.72

    399

    其他支出

     

    30307

    医疗费补助

     

    30227

    委托业务费

     

    39906

    赠与

     

    30308

    助学金

     

    30228

    工会经费

    1.20

    39907

    国家赔偿费用支出

     

    30309

    奖励金

    0.29

    30229

    福利费

     

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

    30310

    个人农业生产补贴

     

    30231

    公务用车运行维护费

     

    39999

    其他支出

     

    30311

    代缴社会保险费

     

    30239

    其他交通费用

    4.06

     

     

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

     

    30240

    税金及附加费用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    7.07

     

     

     

    人员经费合计

    143.34

    公用经费合计

    15.35

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

     

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开07表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    预算数

    决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1

     

     

     

     

    1.00

    0.23

     

     

     

     

    0.23

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开08表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

     

     

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

    公开09表

    部门:长沙市利来w66最给利工商业联合会

    金额单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。