第二部分 2022年部门预算表
2022年部门收支总体情况表 | ||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款 | 16286.60 | 一、[201]一般公共服务支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | |||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、[208]社会保障和就业支出 | 234.64 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | ||||
十、[210]卫生健康支出 | 349.13 | |||
十一、[211]节能环保支出 | ||||
十二、[212]城乡社区支出 | 15448.95 | |||
十三、[213]农林水支出 | ||||
十四、[214]交通运输支出 | ||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、[216]商业服务业等支出 | ||||
十七、[217]金融支出 | ||||
十八、[219]援助其他地区支出 | ||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、[221]住房保障支出 | 253.87 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | ||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、[227]预备费 | ||||
二十五、[229]其他支出 | ||||
二十六、[230]转移性支出 | ||||
二十七、[231]债务还本支出 | ||||
二十八、[232]债务付息支出 | ||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | ||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 16286.60 | 本年支出合计 | 16286.60 | |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | |||
财政拨款结转 | ||||
财政拨款结余 | ||||
财政专户结余结转 | ||||
单位资金结余结转 | ||||
收入总计 | 16286.60 | 支出总计 | 16286.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门收入总体情况表 | |||||||||||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 16286.60 | 16286.60 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.64 | 234.64 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 234.64 | 234.64 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.43 | 156.43 | ||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.21 | 78.21 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 349.13 | 349.13 | ||||||||||
07 | 计划生育事务 | 15.38 | 15.38 | ||||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 15.38 | 15.38 | ||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 333.75 | 333.75 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 333.75 | 333.75 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 15448.95 | 15448.95 | ||||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 15448.95 | 15448.95 | ||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15448.95 | 15448.95 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 253.87 | 253.87 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 253.87 | 253.87 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 253.87 | 253.87 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 16286.60 | 2494.58 | 13792.02 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.64 | 234.64 | |||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 234.64 | 234.64 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.43 | 156.43 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.21 | 78.21 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 349.13 | 349.13 | |||||||
07 | 计划生育事务 | 15.38 | 15.38 | |||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 15.38 | 15.38 | |||||
11 | 行政事业单位医疗 | 333.75 | 333.75 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 333.75 | 333.75 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 15448.95 | 1656.93 | 13792.02 | ||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 15448.95 | 1656.93 | 13792.02 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15448.95 | 1656.93 | 13792.02 | ||||
221 | 住房保障支出 | 253.87 | 253.87 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 253.87 | 253.87 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 253.87 | 253.87 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、本年收入 | 16286.60 | 一、本年支出 | 16286.60 | 16286.60 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 16286.60 | 一、[201]一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | |||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 234.64 | 234.64 | ||||
九、[209]社会保险基金支出 | ||||||
十、[210]卫生健康支出 | 349.13 | 349.13 | ||||
十一、[211]节能环保支出 | ||||||
十二、[212]城乡社区支出 | 15448.95 | 15448.95 | ||||
十三、[213]农林水支出 | ||||||
十四、[214]交通运输支出 | ||||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、[216]商业服务业等支出 | ||||||
十七、[217]金融支出 | ||||||
十八、[219]援助其他地区支出 | ||||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、[221]住房保障支出 | 253.87 | 253.87 | ||||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、[227]预备费 | ||||||
二十五、[229]其他支出 | ||||||
二十六、[230]转移性支出 | ||||||
二十七、[231]债务还本支出 | ||||||
二十八、[232]债务付息支出 | ||||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | ||||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 16286.60 | 支出总计 | 16286.60 | 16286.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 16286.60 | 2494.58 | 13792.02 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.64 | 234.64 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 234.64 | 234.64 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.43 | 156.43 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.21 | 78.21 | ||
210 | 卫生健康支出 | 349.13 | 349.13 | 0.00 | |||
07 | 计划生育事务 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | |||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 15.38 | 15.38 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 333.75 | 333.75 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 333.75 | 333.75 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15448.95 | 1656.93 | 13792.02 | |||
05 | 城乡社区环境卫生 | 15448.95 | 1656.93 | 13792.02 | |||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15448.95 | 1656.93 | 13792.02 | |
221 | 住房保障支出 | 253.87 | 253.87 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 253.87 | 253.87 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 253.87 | 253.87 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 2494.58 | 2277.39 | 217.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 1976.40 | 1976.40 | ||
30101 | 基本工资 | 468.00 | 468.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 44.17 | 44.17 | ||
30103 | 奖金 | 71.62 | 71.62 | ||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资 | 390.89 | 390.89 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.43 | 156.43 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 78.21 | 78.21 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.06 | 85.06 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 140.06 | 140.06 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 4.89 | ||
30113 | 住房公积金 | 253.87 | 253.87 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 283.20 | 283.20 | ||
302 | 商品和服务支出 | 202.22 | 202.22 | ||
30201 | 办公费 | 58.02 | 58.02 | ||
30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | ||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | ||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | ||
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | ||
30218 | 专用材料费 | ||||
30226 | 劳务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 36.30 | 36.30 | ||
30229 | 福利费 | 45.57 | 45.57 | ||
30239 | 其他交通费用 | 5.32 | 5.32 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.02 | 40.02 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 300.98 | 300.98 | ||
30301 | 离休费 | 15.38 | 15.38 | ||
30302 | 退休费 | 181.86 | 181.86 | ||
30305 | 生活补助 | 103.74 | 103.74 | ||
310 | 资本性支出 | 14.97 | 14.97 | ||
31002 | 办公设备购置 | 14.97 | 14.97 | ||
31003 | 专用设备购置 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门名称 | 三公经费 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
总计: | |||||||
064_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2022年政府性基金预算支出情况表 | |||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计: |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位(专项) 名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||||
064001 | 长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | 13792.02 | ||||||||||||
064001 | 车队油漆翻新 | 95.00 | 107台 垃圾车辆、 198个垃圾箱密闭设施的完好,确保垃圾能倾倒干净,车容整洁,整体油漆光亮一致无破损无锈迹;载污设施(污水箱)能正常使用,;车牌号码清晰无破损 | 产出指标 | 数量指标 | 油漆翻新设备数 | 107台垃圾车、198个钩臂箱 | 107台垃圾车、198个钩臂箱 | 无新增业务量情况下不超过107台垃圾车、198个钩臂箱不扣分,酌情计分 | 台 | ≤ | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 按照107台垃圾车、198个钩臂箱的实际情况,在预算内合理安排进行油漆翻新 | 不超过95 | 按照107台垃圾车、198个钩臂箱的实际情况,在预算内合理安排进行油漆翻新 | 无新增业务量情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 社会满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 车容箱体整洁,整体提升环卫行业形象 | 效果显著 | 车容箱体整洁,整体提升环卫行业形象 | 车容箱体整洁,整体提升环卫行业形象 | 定性 | ||||||||
064001 | 党建经费 | 17.19 | 确保2022年党建活动的开展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发展入党积极分子 | 1 | 用以反映和考核教育培训党员队伍不断扩大给社会带来的直接或间接影响 | 达到标准不扣分,酌情计分 | 人 | ≥ | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展主题当日活动次数 | 12 | 用以反映和考核召开党内会议数量情况 | 完成主题当日活动次数不扣分,酌情计分 | 次 | ≥ | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 不超过17.19 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 无新增党员或政策性调标的情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 90 | 党员对党建工作满意度 | 达到90%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
064001 | 伙食费 | 186.00 | 确保2022年环卫维护中心早中晚餐 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高员工工作积极性和效率性 | 效果良好 | 用以提高员工工作积极性和效率性 | 用以提高员工工作积极性和效率性 | 定性 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心员工满意度 | 80 | 用以反映和考核员工用餐满意度 | 达到80%不扣分,酌情计分 | % | 定量 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 涵盖700人(以实际就餐人数为准) | 涵盖700人(以实际就餐人数为准) | 用以反映和考核用餐人数 | 日均就餐人数未超过涵盖人数不扣分,酌情计分 | 人 | 定量 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费标准 | 20 | 用以反映和考核用餐标准 | 伙食费标准 | 元/人/餐 | ≤ | |||||||
064001 | 机械化作业 | 3339.10 | 道路冲洒水:车辆车容整齐。标识清晰。车体外无污物、污垢;按照规定时段、区域进行冲洗、喷雾降尘作业,避免影响交通;冲洗效果彻底、路沿石、安全岛、道路交通标线、中央隔离标线及路面见底色、无明显积灰积泥。道路机械化清扫:车辆车容整齐,标识清晰。车体外无污物、污垢;机扫(洗)按照规定时段、区域作业、避免影响交通;作业效果良好、道路无积尘、积泥、积沙,无漏洗痕迹,无积水,路边石净,路面净,中间护栏底洁净。生生活垃圾运输:车辆车容整齐,标识清晰。车体外无污物、污垢;全面实施密闭化运输,运输途中无垃圾飘撒、污水滴漏现象;运输及时,确保全年31万吨生活垃圾及时转运、不得导致垃圾站(点)垃圾围澎溢。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过机械化作业,降低路面含尘量,进一步提高空气质量和市容环境清洁度 | 效果良好 | 通过机械化作业,降低路面含尘量,进一步提高空气质量和市容环境清洁度。 | 按照区蓝天办考核结果考核,酌情计分 | 定性 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 通过机械化作业,一方面提高环卫维护作业质量水平,一方面降低环卫人工作业劳动强度和安全风险 | 符合考核办法 | 通过机械化作业,一方面提高环卫维护作业质量水平,一方面降低环卫人工作业劳动强度和安全风险。 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 定性 | ||||||||
数量指标 | 道路机械化清扫率 | 90 | 道路机械化清扫率达到90%以上 | 达到标准不扣分,酌情计分 | % | ≥ | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 不超过3339.1 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 反映机械化作业社会满意度 | 达到标准75%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
064001 | 交通隔离设施清洗 | 349.33 | 合同规定范围内隔离护栏、警示柱、百川人形护栏、自行车机非护栏等按照《利来w66最给利“交通隔离设施清洗项目”检查考核标准及评分细则》履行清洗责任,确保范围内的交通隔离护栏设施的及时清洗、干净、整洁。 | 产出指标 | 质量指标 | 通过专业化作业,确保各类交通隔离设施清洁 | 符合考核办法规定 | 用以反映和考核交通隔离设施清洗清洁度 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 定性 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 用以反映交通隔离设施清洗社会满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 通过专业化清洗,提高利来w66最给利城市市容环境卫生水平 | 效果良好 | 用以反映和考核交通隔离设施清洗社会效益 | 通过专业化清洗,提高利来w66最给利城市市容环境卫生水平,酌情计分 | 定性 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按照预算资金保障委托范围内交通隔离设施度清洗 | 不超过349.33 | 用以反映和考核委托范围内交通隔离设施清洗成本 | 合同约定业务量不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
064001 | 临时工社会保险费 | 1620.00 | 确保临时工1618人2022年社会保险的购买 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对于编外环卫工作者的生活保障是有很大的积极作用的,也有利于解决社会就业和推动社会稳定 | 效果良好 | 对于编外环卫工作者的生活保障是有很大的积极作用的,也有利于解决社会就业和推动社会稳定 | 做到应交尽交不扣分,酌情计分 | 定性 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 涵盖临聘人数1618人 | 编制预算时实有1618 | 预算编制时实有临时工作人员购买社保数量 | 做到应交尽交不扣分,酌情计分 | 人 | 定量 | |||||||
时效指标 | 每月月底之前 | 月底 | 用以反映和考核临时工作人员对购买社保数量时限 | 达到时效标准不扣分,酌情计分 | 定性 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 长沙市社会保险缴费标准(预估) | 1.10 | 用以反映和考核临时工作人员对购买社保标准 | 达到扣缴标准不扣分,酌情计分 | 万元/人/年 | ≤ | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | 80 | 用以反映和考核临时工作人员对购买社保满意度 | 达到80%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
064001 | 牛皮癣清理 | 131.17 | 环卫维护中心辖区内牛皮癣清洁,合同范围内牛皮癣的及时有效的清理、环境卫生的干净整洁 | 产出指标 | 质量指标 | 牛皮癣清理数量 | 符合考核办法规定 | 通过专业化清理,确保主次干道沿线设施牛皮癣得到及时清理 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 定性 | ||||
数量指标 | 牛皮癣清理主次干道数量 | 30 | 按质量完成合同范围内主次干道牛皮癣清理 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 条 | = | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算内保障牛皮癣清理工作 | 不超过131.17 | 用以反映和考核牛皮癣清理业务经济成本 | 无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 用以反映和考核辖区内牛皮癣清理社会满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | % | 定性 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 通过专业化清理,确保主次干道沿线设施无积存牛皮癣,提高城市洁净水平 | 效果良好 | 通过专业化清理,确保主次干道沿线设施无积存牛皮癣 | 通过专业化清理,确保主次干道沿线设施无积存牛皮癣,提高城市洁净水平 | 定性 | ||||||||
064001 | 其他一般项目(专项设备购置) | 1385.35 | 1、确保全年31万吨生活垃圾及时转运、不得导致垃圾站(点)垃圾围澎溢;2、道路人工清扫保洁工作。确保全区705.15万平方米主次干道、无裸露垃圾及废弃物,无积水,无积存泥沙,无积存油渍污渍;主次干道延线果皮垃圾桶设置间距符合规范,完好整洁,无澎溢现象,无明显污物,无痰迹,无功能性障碍、损坏、基础松动、歪斜通过项目实施将极大提高高环境承载力,有效驱动经济发展模式调整,全方位提升以人为本的美好城市生活的感知,不断提高利来w66最给利环境卫生质量。 | 产出指标 | 时效指标 | 按政府采购合同购置 | 按政府采购合同约定时间履行 | 按政府采购合同购置 | 按政府采购合同约定时间履行不扣分,酌情计分 | 定性 | ||||
质量指标 | 按政府采购合同购置 | 政府采购合同 | 通过招投标,采购符合作业要求的设备 | 按政府采购合同执行,未按照采购需求按质按量完成采购每项扣0.5分 | 定性 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 85 | 使用部门满意度 | 达到85%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算内支出 | 不超过1385.35 | 不超过预算 | 无新增业务量或政策性调整的情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化作业能力 | 效果显著 | 购买新设备,提高机械化作业能力 | 提高机械化作业能力 | 定性 | ||||||||
064001 | 人工清扫保洁 | 5059.60 | 道路人工清扫保洁工作。确保全区705.15万平方米主次干道、无裸露垃圾及废弃物,无积水,无积存泥沙,无积存油渍污渍;主次干道延线果皮垃圾桶设置间距符合规范,完好整洁,无澎溢现象,无明显污物,无痰迹,无功能性障碍、损坏、基础松动、歪斜;地下通道(天桥)整体洁净完好,地面、顶棚、天花板、墙壁、立面无明显积灰,无积水,物品对方整齐,无乱贴乱画;路面牌牌面、立杆洁净,无明显污渍。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 用以反映服务对象对人工清扫保洁度满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||
产出指标 | 质量指标 | 主次干道人工清扫保洁质量 | 符合考核办法规定 | 主次干道、无裸露垃圾及废弃物,无积水,无积存泥沙,无积存油渍污渍;主次干道延线果皮垃圾桶设置间距符合规范,完好整洁,无澎溢现象,无明显污物,无痰迹,无功能性障碍、损坏、基础松动、歪斜;地下通道(天桥)整体洁净完好,地面、顶棚、天花板、墙壁、立面无明显积灰,无积水,物品对方整齐,无乱贴乱画;路面牌牌面、立杆洁净,无明显污渍。 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 定性 | ||||||||
数量指标 | 主次干道人工清扫保洁面积 | 705.15万 | 用以反映和考核责任范围内主次干道维护面积 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 平方米 | 定量 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 不超过5059.6 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提高路面洁净度,为广大市民创造优美的生活环境 | 效果良好 | 用以反映服务对象对人工清扫保洁度满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | 定性 | ||||||||
064001 | 先锋街道片区智慧环卫外包-1 | 251.00 | 通过道路实施确保20条道路的清扫保洁、树洞及绿化带、绿化花坛、沿线路名牌的环境卫生维护工作。洒水降尘工作、地下通道设施、设备的管理、维护及清洁工作,果皮筒的使用维护管理及清掏工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 用以反映服务对象对先锋片区主次干道环卫维护的满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 不超过251 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 无新增业务量或政策性调资度情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 先锋街道片区20条主次干道度环卫维护质量 | 符合考核办法规定 | 确保20条道路的清扫保洁、树洞及绿化带、绿化花坛、沿线路名牌的环境卫生维护工作。洒水降尘工作、地下通道设施、设备的管理、维护及清洁工作,果皮筒的使用维护管理及清掏工作。 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 定性 | ||||||||
数量指标 | 先锋街道片区20条主次干道度环卫维护面积 | 111.31 | 先锋街道片区20条主次干道80.23万平方米,绿化带31.08万平方米 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 万平方米 | ≤ | ||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提高路面洁净度为广大市民创造优美的生活环境 | 效果良好 | 用以反映服务对象对先锋片区主次干道环卫维护的满意度 | 用以反映服务对象对先锋片区主次干道环卫维护的满意度 | 定性 | ||||||||
064001 | 湘江水面保洁 | 215.89 | 按照区政府的统一安排和市城管执法局统一招标确定的合同约定,由湖南智成交通科技有限公司安排专人和船员对湘江天心段水面的垃圾进行专业打捞,确保水面干净,无明显可见垃圾、漂浮物。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高湘江水面洁净度,改善湘江水质 | 效果显著 | 提高湘江天心段水面清洁度,为广大市民提供舒适的生活环境。 | 提高湘江水面洁净度,改善湘江水质 | 定性 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 湘江天心段水面保洁质量 | 符合考核办法标准 | 提高湘江天心段水面清洁度,为广大市民提供舒适的生活环境。 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 定性 | ||||||||
数量指标 | 湘江天心段水面保洁长度 | 32.50 | 湘江天心段32.5公里水面保洁 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 公里 | = | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 社会满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 不超过215.89 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算不扣分,酌情计分 | 万元 | 定量 | |||||||
064001 | 站厕维护 | 1142.41 | 确保128座公共卫生间标识标牌、设施设备完好无破损,周边及室内洁净整齐无堆物,地面、墙面、窗台、蹲坑、座盆、小便池裙、小便池台无污物、便迹、尿垢、无明显牛皮癣、蛛网、无白色垃圾、无明显积灰;130座公共垃圾站标识标牌、设施设备完好无破损、无障碍,周边及室内洁净整齐无堆物,站内无明显牛皮癣、蛛网、箱体无明显污物、起落架无明显积灰、坑内无大量积存污水、无明显垃圾、地面、墙面及窗台无明显积灰、垃圾清运及时,无爆棚现象。 | 产出指标 | 数量指标 | 公共厕所和公共垃圾站度管理和维护数 | 260 | 全区127座公共垃圾站、133座公共厕所管理和日常维护 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,每减少一座扣0.1分 | 座 | = | |||
质量指标 | 公共厕所和公共垃圾站度管理和维护质量 | 符合考核办法规定 | 公共卫生间标识标牌、设施设备完好无破损,周边及室内洁净整齐无堆物,地面、墙面、窗台、蹲坑、座盆、小便池裙、小便池台无污物、便迹、尿垢、无明显牛皮癣、蛛网、无白色垃圾、无明显积灰;130座公共垃圾站标识标牌、设施设备完好无破损、无障碍,周边及室内洁净整齐无堆物,站内无明显牛皮癣、蛛网、箱体无明显污物、起落架无明显积灰、坑内无大量积存污水、无明显垃圾、地面、墙面及窗台无明显积灰、垃圾清运及时,无爆棚现象。 | 利来w66最给利市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法,酌情计分 | 定性 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度 | 达到75%不扣分,酌情计分 | % | ≥ | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 不超过1142.41 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算不扣分 | 万元 | 定量 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提高公共厕所和公共垃圾站清洁净度为广大市民创造优美的生活环境 | 效果良好 | 用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度 | 用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度 | 定性 |
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位:064001_长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | ||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共 预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | |||||
064001 | 长沙市利来w66最给利市容环境卫生维护中心 | 16286.60 | 16286.60 | 2494.58 | 13792.02 | 完成我中心责任范围内主次干道的清扫保洁以及站厕、人行天桥、地下通道的清扫维护,主次干道两厢绿化带保洁、城市家具(雕塑)的清洗,生活垃圾清运、湘江天心段水面保洁、责任范围内交通隔离实施清洗、牛皮癣清理。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 日常环卫维护工作完成率 | = | 100 | % | 维护工作完成率100%得满分,每降低1%扣0.1分 | 10 | ||||
履职目标实现 | 道路人工清扫保洁工作 | = | 111 | 条 | 责任范围内111条主次干道全部开展人工清扫保洁工作,每减少一条扣0.1分 | 8 | ||||||||||||
机械化作业 | = | 111 | 条 | 责任范围内111条主次干道全面开展机械化作业,每减少一条道路扣0.1分 | 8 | |||||||||||||
站厕维护 | = | 260 | 座 | 责任范围内127座公共垃圾站、133座公共厕所纳入日常维护范围。每减少一个公共厕所或垃圾站扣0.1分(报废及划拨导致数量减少除外) | 8 | |||||||||||||
人员经费保障 | ≥ | 95 | % | 按实际在职人员保障工资福利等足额发放,每少发放一项扣0.1分 | 8 | |||||||||||||
专用设备购置 | ≥ | 95 | % | 按政府采购合同执行,采购金额每降低1%扣0.1分 | 8 | |||||||||||||
效益指标 | 履职效益 | 助力空气质量改善 | 定性 | 效果明显 | 有效助力利来w66最给利空气质量改善,效果明显得2分,酌情计分 | 2 | ||||||||||||
为市民提供洁净的市容环境 | 定性 | 效果明显 | 提升市民生活环境显著得2分,酌情计分 | 2 | ||||||||||||||
满意度 | 蓝天保卫战工作满意度 | ≥ | 70 | % | 区蓝天办单次考核成绩评为二等及以上次数不低于全年评比总次数70%不扣分,每降低5%扣0.2分 | 2 | ||||||||||||
对员工伙食中餐满意度 | ≥ | 80 | % | 员工对中餐满意度达到80%不扣分,每低于10%扣0.2分。 | 2 | |||||||||||||
对生活垃圾运输服务单位满意度 | ≥ | 80 | % | 员工对中餐满意度达到80%不扣分,每低于10%扣0.3分。 | 2 |
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。